Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 21/03/2018 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 146 del 21/03/2018 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 20/03/2018 |
OGGETTO : Svincolo polizza MSNA Categoria Ordinari Annualità 2015-CIG 5701301E68. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 144 del 20/03/2018 OGGETTO : Svincolo polizza MSNA Categoria Ordinari Annualità 2015-CIG 5701301E68. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 20/03/2018 |
Progetto S.P.R.A.R. Triennio 17/19-CATEGORIA "ORDINARI" N 12 MSNA Liquidazione annualità 2017 Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Proroga Tecnica -all' Ente Giuridico Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Via Marconi n.71-Pietraperzia. Sede Via Porta Pia, Cammarata. CIG 5701301E68 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 143 del 20/03/2018 Progetto S.P.R.A.R. Triennio 17/19-CATEGORIA "ORDINARI" N 12 MSNA Liquidazione annualità 2017 Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Proroga Tecnica -all' Ente Giuridico Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Via Marconi n.71-Pietraperzia. Sede Via Porta Pia, Cammarata. CIG 5701301E68 |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 20/03/2018 |
Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso centri di cura e riabilitazione. Impegno somme. |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 142 del 20/03/2018 Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso centri di cura e riabilitazione. Impegno somme. |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 20/03/2018 |
OGGETTO:Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settembre/dicembre, anno 2018 gennaio/dicembre. Liquidazione fattura mese di Febbraio 2018 all' A.T.I. con capo gruppo "AMANTHEA "soc. coop.sociale via cornelia, 690012 caccamo, mandataria; VIVA SENECTUS soc.coop.sociale via siena snc 92022 cammarata (ag). |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 141 del 20/03/2018 OGGETTO:Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settembre/dicembre, anno 2018 gennaio/dicembre. Liquidazione fattura mese di Febbraio 2018 all' A.T.I. con capo gruppo "AMANTHEA "soc. coop.sociale via cornelia, 690012 caccamo, mandataria; VIVA SENECTUS soc.coop.sociale via siena snc 92022 cammarata (ag). |
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| AREA SOCIO ASSISTENZIALE | 20/03/2018 |
OGGETTO: Liquidazione somme lasciate a garanzia del progetto SPRAR 2014/2016 MSNA Categoria Ordinari Annualità 2015-CIG 5701301E68.- Fattura n. 01/E del 09/02/2018 |
AREA SOCIO ASSISTENZIALE reg.gen. 140 del 20/03/2018 OGGETTO: Liquidazione somme lasciate a garanzia del progetto SPRAR 2014/2016 MSNA Categoria Ordinari Annualità 2015-CIG 5701301E68.- Fattura n. 01/E del 09/02/2018 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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