Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo AGOSTO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 115 del 03/02/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo AGOSTO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo GIUGNO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 114 del 03/02/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo GIUGNO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA VIGILANZA | 13/02/2025 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE A CALDO DEL MANTO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: CO.GE.MA. S.R.L. - VIA GIUSEPPE MULE', S.N.C. 92100 - AGRIGENTO. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 145 del 03/02/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE A CALDO DEL MANTO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: CO.GE.MA. S.R.L. - VIA GIUSEPPE MULE', S.N.C. 92100 - AGRIGENTO. |
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| AREA VIGILANZA | 12/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO INI-PEC DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA NOTIFICA DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025. Offerta n.01 59762 - E11004 |
AREA VIGILANZA reg.gen. 131 del 03/02/2025 IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO INI-PEC DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA NOTIFICA DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025. Offerta n.01 59762 - E11004 |
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| AREA FINANZIARIA | 10/02/2025 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SORIT SPA PER RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA A VALERE SU POSIZIONI CREDITORIE RISULTATE INESIGIBILI - SERVIZI DIVERSI |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 80 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SORIT SPA PER RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA A VALERE SU POSIZIONI CREDITORIE RISULTATE INESIGIBILI - SERVIZI DIVERSI |
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| AREA FINANZIARIA | 30/01/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 51 del 30/01/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
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| AREA FINANZIARIA | 30/01/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 50 del 30/01/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo MAGGIO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 113 del 29/01/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo MAGGIO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 112 del 29/01/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo MARZO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 111 del 29/01/2025 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo MARZO 2024. Struttura Asilo Nido Comunale. |
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