Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 27/10/2014 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/GENNAIO/2015 AL 31/DICEMBRE/2019 . CODICE C.I.G. ZD8079A7FB |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 928 del 27/10/2014 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/GENNAIO/2015 AL 31/DICEMBRE/2019 . CODICE C.I.G. ZD8079A7FB |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/10/2014 | Determina a contrarre per stipula polizze assicurative per Infortuni e R.C.T., in favore degli operatori ammessi alla realizzazione del "Servizio Assistenza Civica" - 3^ Annualità del Piano di Zona Triennio 2010/2012 - Distretto Socio-Sanitario "D10" - Legge 8/11/2000, n. 328. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 926 del 24/10/2014 Determina a contrarre per stipula polizze assicurative per Infortuni e R.C.T., in favore degli operatori ammessi alla realizzazione del "Servizio Assistenza Civica" - 3^ Annualità del Piano di Zona Triennio 2010/2012 - Distretto Socio-Sanitario "D10" - Legge 8/11/2000, n. 328. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture gasolio mezzi Area Amministrativa - Ditta Lo Piparo Carmelo. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 923 del 23/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture gasolio mezzi Area Amministrativa - Ditta Lo Piparo Carmelo. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2014 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 06/09/2014 - 09/10/2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 922 del 23/10/2014 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture utenze ENI Scuola Elementare Don Bosco - Periodo di riferimento 06/09/2014 - 09/10/2014. |
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| AREA FINANZIARIA | 24/10/2014 | Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 30 del 14/07/2014 dell'Area di Vigilanza di €. 2.000,00 per spese postali. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 924 del 23/10/2014 Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 30 del 14/07/2014 dell'Area di Vigilanza di €. 2.000,00 per spese postali. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 24/10/2014 | Approvazione verbale di gara per l'affidamento di prestazioni di servizi per la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.). Affidamento del servizio all'ing. Carraffa Bruno. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 925 del 22/10/2014 Approvazione verbale di gara per l'affidamento di prestazioni di servizi per la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.). Affidamento del servizio all'ing. Carraffa Bruno. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2014 | Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento degli interventi di derattizzazione e disinfestazione centro abitato e periferico, e disinfettazione strutture scolastiche e comunali.Triennio 2014-2017. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 921 del 21/10/2014 Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento degli interventi di derattizzazione e disinfestazione centro abitato e periferico, e disinfettazione strutture scolastiche e comunali.Triennio 2014-2017. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2014 | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale. Periodo: 3 ^ trimestre 2014. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 918 del 21/10/2014 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale. Periodo: 3 ^ trimestre 2014. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 21/10/2014 | Liquidazione della spesa per la formazione squadre di volontari in relazione all'opera di prevenzione di incendi boschivi e attività di vigilanza sulla R.N.I. Monte Conca per l'anno 2014. "Giubbe verdi - Fontana delle rose" - Compagnia di Campofranco. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 919 del 21/10/2014 Liquidazione della spesa per la formazione squadre di volontari in relazione all'opera di prevenzione di incendi boschivi e attività di vigilanza sulla R.N.I. Monte Conca per l'anno 2014. "Giubbe verdi - Fontana delle rose" - Compagnia di Campofranco. |
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| AREA FINANZIARIA | 21/10/2014 | Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 188 del 12/03/2014 dell'Area Amministrativa di €. 150,00 per spese di ricariche telefoniche. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 920 del 21/10/2014 Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo con determina n. 188 del 12/03/2014 dell'Area Amministrativa di €. 150,00 per spese di ricariche telefoniche. |
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