Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| AREA FINANZIARIA | 03/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES PER IL SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI IVA ED IRAP ANNO FISCALE 2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1034 del 27/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES PER IL SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI IVA ED IRAP ANNO FISCALE 2024 |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/11/2025 | Liquidazione somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) SETTEMBRE 2025 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1049 del 24/10/2025 Liquidazione somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) SETTEMBRE 2025 |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/10/2025 al 15/10/2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1047 del 21/10/2025 Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/10/2025 al 15/10/2025. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO SETTEMBRE 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1048 del 21/10/2025 LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO SETTEMBRE 2025. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 03/11/2025 | Pagamento saldo dei lavori eseguiti per l'"Eliminazione delle infiltrazioni di acqua sulla copertura dell'atrio della scuola L. Pirandello ". CUP: B11J24001130004 - Ditta: G.C. Costruzioni s.r.l. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1036 del 21/10/2025 Pagamento saldo dei lavori eseguiti per l'"Eliminazione delle infiltrazioni di acqua sulla copertura dell'atrio della scuola L. Pirandello ". CUP: B11J24001130004 - Ditta: G.C. Costruzioni s.r.l. |
|
| AREA TECNICA AMBIENTALE | 28/10/2025 | Pagamento primo SAL dei lavori eseguiti per l'"Eliminazione delle infiltrazioni di acqua sulla copertura dell'atrio della scuola L. Pirandello ". CUP: B11J24001130004 - Ditta: G.C. Costruzioni s.r.l. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1033 del 21/10/2025 Pagamento primo SAL dei lavori eseguiti per l'"Eliminazione delle infiltrazioni di acqua sulla copertura dell'atrio della scuola L. Pirandello ". CUP: B11J24001130004 - Ditta: G.C. Costruzioni s.r.l. |
|
| AREA FINANZIARIA | 27/10/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1031 del 21/10/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
|
| AREA VIGILANZA | 28/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO HARDWARE INFORMATIVI PER POTENZIAMENTO URGENTE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE, DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA, OBSOLETE RISPETTO AI SOFTWARE IN USO, IN FAVORE DELLA DITTA: 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. SNC SITA IN CORSO GRAMSCI N. 13 A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). |
AREA VIGILANZA reg.gen. 1032 del 21/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO HARDWARE INFORMATIVI PER POTENZIAMENTO URGENTE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE, DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA, OBSOLETE RISPETTO AI SOFTWARE IN USO, IN FAVORE DELLA DITTA: 2L DI LO SARDO VINCENZO & C. SNC SITA IN CORSO GRAMSCI N. 13 A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2025 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025, CODICI ATECO 47.59.99/47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). SETTEMBRE 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1028 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025, CODICI ATECO 47.59.99/47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). SETTEMBRE 2025. |
|
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2025 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025,CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).SETTEMBRE 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1027 del 20/10/2025 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2025,CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).SETTEMBRE 2025. |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale