Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 28/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL"SERVIZIO SIOPE PLUS INTEGRATO CON IL PROGRAMMA DI FINANZIARIA HALLEY ANNO 2022". DITTA: 2L DI LO SARDO VINCENZO & C.S.N.C. C.SO GRAMSCI,13* 92020 SAN GIOVANNI GEMINI(AG)- |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 767 del 11/10/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL"SERVIZIO SIOPE PLUS INTEGRATO CON IL PROGRAMMA DI FINANZIARIA HALLEY ANNO 2022". DITTA: 2L DI LO SARDO VINCENZO & C.S.N.C. C.SO GRAMSCI,13* 92020 SAN GIOVANNI GEMINI(AG)- |
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| AREA FINANZIARIA | 28/10/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FIREWALLE E LICENZA ANTIVIRUS NOD 32 PER LA PROTEZIONE DI N. 8 PC AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. ALLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO& C. SNC P.IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 766 del 11/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FIREWALLE E LICENZA ANTIVIRUS NOD 32 PER LA PROTEZIONE DI N. 8 PC AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. ALLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO& C. SNC P.IVA 01629890847 |
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| AREA FINANZIARIA | 28/10/2022 | liquidazione fattura n. 158/EF relativa AL SERVIZIO ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY" in dotazione agli uffici comunali, per il biennio 2022-2023, alla Ditta "2L di Lo Sardo Vincenzo & C. snc, 2^ semestre |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 765 del 11/10/2022 liquidazione fattura n. 158/EF relativa AL SERVIZIO ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY" in dotazione agli uffici comunali, per il biennio 2022-2023, alla Ditta "2L di Lo Sardo Vincenzo & C. snc, 2^ semestre |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2022 | Liquidazione fattura periodo Gennaio 2022, Febbraio 2022, Marzo 2022, Aprile 2022, Maggio 2022, Giugno 2022 per ricovero e custodia cani randagi. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 739 del 11/10/2022 Liquidazione fattura periodo Gennaio 2022, Febbraio 2022, Marzo 2022, Aprile 2022, Maggio 2022, Giugno 2022 per ricovero e custodia cani randagi. |
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| AREA VIGILANZA | 20/10/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CAMPOFRANCO PER SERVIZIO ELETTORALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI: LO PIPARO CARMELO VIA PIAVE, 21 *93010 CAMPOFRANCO |
AREA VIGILANZA reg.gen. 738 del 11/10/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CAMPOFRANCO PER SERVIZIO ELETTORALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI: LO PIPARO CARMELO VIA PIAVE, 21 *93010 CAMPOFRANCO |
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| SEGRETARIO COMUNALE | PROVVEDIMENTO DI MOBILITÀ INTERSETTORIALE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI |
SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 0 del 11/10/2022 PROVVEDIMENTO DI MOBILITÀ INTERSETTORIALE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/10/2022 | Liquidazione gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e di ammodernamento tecnologico dell' impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico. Esco Energia Ambiente S.r.l. III° TRIMESTRE 2022 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 724 del 10/10/2022 Liquidazione gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e di ammodernamento tecnologico dell' impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico. Esco Energia Ambiente S.r.l. III° TRIMESTRE 2022 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 08/11/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE ELETTRICHE FACENTI CAPO ALL'AREA TECNICO-AMBIENTALE, INTESTATE AL COMUNE DI CAMPOFRANCO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA ed.19/ Lotto 16 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi. ( EE19_FIX12_V_L16) . |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 801 del 10/10/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE ELETTRICHE FACENTI CAPO ALL'AREA TECNICO-AMBIENTALE, INTESTATE AL COMUNE DI CAMPOFRANCO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA ed.19/ Lotto 16 prodotto verde a prezzo fisso 12 mesi. ( EE19_FIX12_V_L16) . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/10/2022 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate a favore della società Caltaqua "acque di Caltanissetta", per fornitura di Acqua, struttura EX Scuola Materna Via Mussomeli Periodo II° trimestre 2019 .Ritardo pagamento. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 721 del 07/10/2022 Liquidazione di somme preventivamente impegnate a favore della società Caltaqua "acque di Caltanissetta", per fornitura di Acqua, struttura EX Scuola Materna Via Mussomeli Periodo II° trimestre 2019 .Ritardo pagamento. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 11/10/2022 | Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura di una stampante laser per redazione atti stato civile in formato A4 più n. 1 toner relativo. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 720 del 07/10/2022 Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura di una stampante laser per redazione atti stato civile in formato A4 più n. 1 toner relativo. |
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