Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/07/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 671 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 08/07/2025 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DI FATTURE A CONGUAGLIO RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VARIE UTENZE EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E ASILO NIDO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 688 del 30/06/2025 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DI FATTURE A CONGUAGLIO RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VARIE UTENZE EDIFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE E ASILO NIDO. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 07/07/2025 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI" come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto CEV - Contributo GSE Convenzione O02H272225207 (Codice impianto 200400381) e Riaddebito forfettario della quota spese di gestione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della Scuola Media "L. Pirandello" Via Piave n° 94 Campofranco.MARZO-APRILE 2025 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 675 del 30/06/2025 Liquidazione di somme preventivamente impegnate Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI" come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto CEV - Contributo GSE Convenzione O02H272225207 (Codice impianto 200400381) e Riaddebito forfettario della quota spese di gestione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della Scuola Media "L. Pirandello" Via Piave n° 94 Campofranco.MARZO-APRILE 2025 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/07/2025 | Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio conferimento dei rifiuti carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi carta/cartone Mese di MAGGIO 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 668 del 30/06/2025 Liquidazione di somme preventivamente impegnate per servizio conferimento dei rifiuti carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi carta/cartone Mese di MAGGIO 2025. |
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| AREA VIGILANZA | 02/07/2025 | Referendum Abrogativi del 08 e 09 Giugno 2025 Impegno di spesa e liquidazione per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 665 del 30/06/2025 Referendum Abrogativi del 08 e 09 Giugno 2025 Impegno di spesa e liquidazione per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali. |
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| AREA VIGILANZA | 30/06/2025 | Liquidazione fattura per la fornitura materiale di cancelleria per l'Area di Vigilanza in favore della ditta: Universo di Fasino & C. S.r.l. via Palermo n.125 - Mussomeli (CL) C.F./P.IVA 01370220855. |
AREA VIGILANZA reg.gen. 660 del 27/06/2025 Liquidazione fattura per la fornitura materiale di cancelleria per l'Area di Vigilanza in favore della ditta: Universo di Fasino & C. S.r.l. via Palermo n.125 - Mussomeli (CL) C.F./P.IVA 01370220855. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 30/06/2025 | Liquidazione somme preventivamente impegnate in favore di Enel Energia-Fornitura di ultima istanza Gas naturale locali sede municipale Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo MAGGIO 2025 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 659 del 26/06/2025 Liquidazione somme preventivamente impegnate in favore di Enel Energia-Fornitura di ultima istanza Gas naturale locali sede municipale Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo MAGGIO 2025 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 30/06/2025 | LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO MAGGIO 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 658 del 26/06/2025 LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO MAGGIO 2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/06/2025 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo MAGGIO 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 655 del 25/06/2025 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 pagamento periodo MAGGIO 2025. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 30/06/2025 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo MAGGIO 2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 654 del 25/06/2025 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo MAGGIO 2025. |
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